Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 11:07.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 7220328173
Číslo faktúry: FD /0022/11
Číslo zmluvy:
Objednávateľ: Obecný úrad Studienka
Dodávateľ: Západoslovenská energetik
Adresa:
IČO:
Predmet: za elekt. VO
Fakturovaná suma s DPH: 1479,06
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka:
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 14.01.2011
Dátum splatnosti: 31.01.2011
Dátum úhrady: 27.01.2011
Súbor: FD_0022_11
Zverejnené: 06.06.2011


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov